Accounting & Tax

Amazon Satıcısı Hollanda KDV: 2026 Uyumluluk Kontrol Listesi

Wilbian Verkroost · 2026-08-19 · Son inceleme:

Henüz konuşmaya hazır değil misiniz? Hollanda şirket kuruluşu, maliyetleri, zaman çizelgeleri ve uyumluluğu hakkında ücretsiz rehberimizi edinin.

Broşürü İndir

By Wilbian Verkroost, Intercompany Solutions

Published 2026-08-19 · Last reviewed 2026-08-19

All blog posts are reviewed and fact checked by our labour law lawyer Zishan Hussain and our director.Editorial standards

Hollanda, AB dışı Amazon satıcıları için en stratejik giriş noktasıdır; yine de birçoğu sınırda gereksiz yere ithalat KDV'si ödeyerek binlerce tutarında likit sermaye kaybetmektedir. Peşin Hollanda e-ticaret ithalat KDV'si masrafları ödemek, özellikle yüksek hacimli stok söz konusu olduğunda nakit akışınızı ciddi şekilde kısıtlayabilir. Çoğu satıcı, Amazon hesaplarının askıya alınmasını önlemek için KDV uyumunun zorunlu olduğunu anlamaktadır; ancak yerleşik olmayan tüzel kişiler için teknik gereksinimler genellikle belirsiz kalmaktadır.

Muhtemelen işletmenizin büyümesini mevzuat hataları veya bloke edilen sevkiyatlar nedeniyle riske atmak istemezsiniz. Bu profesyonel rehber, Hollanda KDV kaydı ve yasal uyum için 2026 gereksinimlerini ana hatlarıyla açıklamaktadır. Uluslararası satıcıların bir EORI numarası ve ithalat KDV'sinin dönemsel beyannamenize ertelenmesine olanak tanıyan bir Madde 23 izni alması için net bir yol sunuyoruz. Bu usul kontrol listesini takip ederek, Hollanda'yı küresel operasyonlarınız için vergi açısından verimli bir merkez olarak kullanırken mevzuata uygun bir Amazon Seller Central durumunu koruyabilirsiniz.

Önemli Çıkarımlar

  • Hollanda'daki bir depoda stok bulundurmanın, toplam satış hacminizden bağımsız olarak ne zaman derhal KDV kaydı yükümlülüklerini doğurduğunu öğrenin.
  • Madde 23 izninin, Hollanda e-ticaret ithalat KDV'si ödemelerini dönemsel vergi beyannamenize erteleyerek nakit akışını nasıl optimize ettiğini keşfedin.
  • Gerekli Ticaret Odası (KVK) kayıt suretleri de dahil olmak üzere, başarılı bir KDV ve EORI kaydı için gereken zorunlu belgeleri belirleyin.
  • Uyumlu bir Amazon Seller Central hesabını sürdürmek için gerekli olan yasal beyan sürelerini ve 7 yıllık kayıt saklama şartını kavrayın.
  • Sınırlı sorumluluk ve 200.000 €'ya kadar olan karlarda %19'luk 2026 kurumlar vergisi oranları dahil olmak üzere bir Dutch BV kurmanın avantajlarını değerlendirin.

Bir Amazon Satıcısı Olarak Hollanda KDV Yükümlülüklerinizi Belirleme

Fiziki envanterin Hollanda sınırları içinde depolanması, derhal KDV kaydı yaptırma yükümlülüğü doğurur. Belirli eşiklere tabi olan uzaktan satışın aksine, yerel depolama için asgari bir ciro limiti bulunmamaktadır. Amazon FBA kullanıyorsanız ve mallarınız bir Hollanda sipariş karşılama merkezinde tutuluyorsa, ilk satışınız gerçekleşmeden önce bir Hollanda KDV numarası (VAT-ID) almanız gerekir. Bu gereklilik, yerel envanteri içeren tüm ticari faaliyetlerin Belastingdienst için belgelenmesini sağlayan Hollanda katma değer vergisi sisteminin temel bir unsurudur.

Amazon Seller Central, Avrupa pazaryerleri için sıkı bir uyum politikası uygular. Platform, doğrulanmış bir KDV numarası olmadan Hollanda pazarı için FBA hizmetlerini etkinleştirmez. Bu doğrulama süreci, hesap askıya almalarını önler ve import VAT Netherlands ecommerce prosedürlerinin en başından itibaren doğru şekilde takip edilmesini sağlar. Ayrıca, Hollanda KDV'si tahsil ettiğiniz B2C tüketici satışları ile geçerli KDV numarasına sahip ticari alıcılar için genellikle ters vergilendirme mekanizmasının uygulandığı B2B işlemleri arasında ayrım yapmanız gerekecektir.

Zorunlu Yerel KDV Kaydı Senaryoları

Belirli operasyonel faaliyetler, şirketinizin mukim olduğu ülkeden bağımsız olarak yerel bir kayıt yapılmasını zorunlu kılar. Uluslararası satıcılar bu gereklilikleri genellikle üç ana yol üzerinden tetikler. İlk olarak, ister Amazon ister üçüncü taraf bir lojistik sağlayıcı tarafından yönetilsin, herhangi bir Hollanda deposunda stok bulundurmak yerel bir numara gerektirir. İkinci olarak, Çin veya Amerika Birleşik Devletleri gibi AB dışı ülkelerden gelen mallar için Kayıtlı İthalatçı (IoR) olarak hareket etmek sizi Hollanda vergisine tabi kılar. Üçüncü olarak, AB tüketicilerine yapılan toplam sınır ötesi B2C satışlarınız yıllık 10.000 € eşiğini aşıyorsa ve Birlik OSS sistemini tercih etmediyseniz, Hollandalı müşterilere teslim edilen tüm satışlar için Hollanda'da yerel olarak kayıt yaptırmalısınız.

KDV Tek Gişe Sisteminin (OSS) Rolü

Birlik OSS sistemi, AB içindeki sınır ötesi B2C satışlar için raporlamayı basitleştirir. Satıcıların her üye devlette ayrı ayrı kayıt yaptırmak yerine tüm uzaktan satışlar için üç ayda bir tek bir beyanname vermelerine olanak tanır. OSS'nin Amazon satıcılarının anlaması gereken önemli sınırlamaları vardır. Yerel depolamayı kapsamaz. Daha hızlı teslimat süreleri sağlamak için malları bir Hollanda deposunda depoluyorsanız, OSS kaydınızın yanı sıra yerel bir Hollanda KDV numarasına da ihtiyacınız vardır. Platformun gıda maddeleri veya ilaçlar gibi belirli kategoriler için geçerli olan %21 standart oranı veya %9 indirimli oranı uygulamasını sağlamak için bu özel Hollanda numarasını Amazon vergi ayarlarınıza bağlamalısınız. Çifte vergilendirmeyi veya uyum açıklarını önlemek için OSS beyannameleriniz ile yerel Hollanda beyannameleriniz arasında doğru senkronizasyon gereklidir.

Kontrol Listesi: Hollanda KDV Kaydı İçin Gereksinimler

Hollanda KDV numarası almak, Belastingdienst nezdinde gereksinimleri karşılamak adına kesin belgeler gerektiren yapılandırılmış bir süreçtir. Başlamak için şirketinizin yasal yapısını doğrulamanız gerekir. Hollanda kuruluşları için bu, güncel bir Ticaret Odası (KVK) sicil özetini içerir; 2026 yılı için KVK kayıt ücreti 85,15 €'dur. Mukim olmayan şirketler, kendi ülkelerinin ticaret sicilinden eşdeğer resmi bir belge sunmalıdır. Bu belgeler, işletmenizin girişimciler için Hollanda KDV yükümlülükleri çerçevesinde ticaret yapmaya yetkili meşru bir tüzel kişi olduğunun birincil kanıtı olarak hizmet eder.

Geçerli bir Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik (EORI) numarası olmadan import VAT Netherlands ecommerce operasyonları için gümrükleme yapılması imkansızdır. Buna KDV kaydınızla birlikte başvurmalısınız. Ayrıca vergi daireleri, tüm aktif yöneticiler ve şirket hisselerinin veya oy haklarının %25'inden fazlasına sahip Nihai Gerçek Hak Sahipleri (UBO) için kimlik belgeleri talep eder. Aktif ticari niyeti kanıtlamak için e-ticaret faaliyetinize dair kanıt sunmanız gerekir. Hesap durumunuzu gösteren Amazon Seller Central ekran görüntüleri, üretici tedarik sözleşmeleri veya Hollanda sipariş karşılama merkezleri ile imzalanmış sözleşmeler genellikle yeterlidir.

Mukim Olmayan Satıcılar İçin Belgeler

Hollanda dışında yerleşik satıcılar ek doğrulama adımlarıyla karşılaşır. Tüm yöneticiler için pasaportların tasdikli suretlerini ve güncel adres kanıtlarını sunmanız gerekir. Şirketiniz AB dışı bir yargı alanında kayıtlıysa, Apostilli bir Şirket Kuruluş Belgesi zorunludur. Belastingdienst ayrıca tedarik zincirinizin ayrıntılı bir açıklamasını talep eder. Bu açıklama, taşıma ve depolama sürecinde yer alan tüm tarafları tanımlayarak mallarınızın üreticiden Hollanda merkezine giden yolunu net bir şekilde haritalandırmalıdır. Buradaki net belgeler, import VAT Netherlands ecommerce tescil aşamasındaki gecikmeleri önler.

Vekaletname Yoluyla Uzaktan Kayıt

Uluslararası girişimcilerin vergi kayıtlarını tamamlamak için Hollanda'ya seyahat etmelerine gerek yoktur. Başvuruyu adınıza yürütmesi üzere bir temsilciyi yetkilendirmek için tasdikli bir Vekaletname (PoA) kullanabilirsiniz. 2026 yılında Belastingdienst için işlem süreleri, dosyanın karmaşıklığına bağlı olarak genellikle dört ila altı hafta arasında değişmektedir. Onaylandıktan sonra iki ayrı numara alırsınız. Omzetbelastingnummer vergi dairesi ile iç iletişim için kullanılırken, VAT-ID (NL ile başlayan) faturalar ve Amazon vergi ayarlarınız için kullanacağınız numaradır. Bu idari gereksinimlerin yönetilmesinde yardıma ihtiyaç duyarsanız, rehberlik için uzman vergi ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Stratejik Avantajlar: Madde 23 ve İthalat KDV Ertelemesi

Hollanda, verimli vergi erteleme sistemi sayesinde Avrupa'nın birincil lojistik merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Hollanda KDV Kanunu'nun 23. Maddesi uyarınca satıcılar, ithalat vergisinin ödenmesini giriş anından dönemsel KDV beyannamesine erteleyebilir. Bu mekanizma, sınırda peşin nakit ödeme yapma zorunluluğunu fiilen ortadan kaldırır. import VAT Netherlands ecommerce operasyonları için bu, siz iade beklerken sermayenizin Belastingdienst hesaplarında bloke kalmaması anlamına gelir. Bunun yerine KDV, aynı beyannamede hem ödenecek hem de indirilecek vergi olarak beyan edilir ve bu da nötr bir nakit akışı durumu sağlar.

EORI numaranız gümrük işlemlerinde kimliğiniz olarak hizmet eder, ancak erteleme ayrıcalığını sağlayan Madde 23 lisansıdır. Bu özel izin olmadan, mallarınız serbest bırakılmadan önce geçerli KDV oranını ödemeniz gerekir. Belirli kategoriler daha düşük dilimlere hak kazanabilse de çoğu tüketim malı %21 standart orana tabidir. Gümrükleme sürecindeki olası yükümlülüğünüzü anlamak amacıyla kendi ürün kategoriniz için resmi Hollanda KDV oranlarını kontrol edebilirsiniz.

Uygunluk ve Mali Temsilcilik

Mukim olmayan şirketlerin Madde 23 avantajlarından yararlanabilmeleri için bir mali temsilci atamaları gerekmektedir. Bu temsilci yerel bir aracı olarak hareket eder ve vergi beyannameleriniz için sorumluluk üstlenir. Yabancı kuruluşlar başvurabilse de, bir Dutch BV kurmak süreci genellikle kolaylaştırır. Yerel bir BV, Hollanda vergi mukimidir ve bu da genellikle vergi makamlarının talep ettiği teminat gereksinimlerinin daha düşük olmasını sağlar. Muhasebe ve Vergi Hizmetlerimiz, erteleme statünüzü korurken işletmenizin tüm yasal düzenlemelere uyumlu kalmasını sağlamak amacıyla bu temsilcilik görevlerinin yönetimini kapsamaktadır.

Mali Etkinin Hesaplanması

Mali faydalar, en çok yüksek değerli envanter ithal edilirken belirgindir. Gümrük değeri 200.000 € olan bir tüketici elektroniği sevkiyatı düşünün. Erteleme olmadan, Rotterdam Limanı'na veya Schiphol Havalimanı'na varışta derhal 42.000 € KDV borcunuz doğardı. Madde 23 lisansı ile bu 42.000 € tutarını banka hesabınızda tutar, reklam faaliyetlerine veya ek stoğa yeniden yatırım yapabilirsiniz. İşletme sermayesi gereksinimlerindeki bu azalma, AB operasyonlarını ölçeklendiren Amazon satıcıları için önemli bir rekabet avantajıdır. Kayıt süreci hakkında daha fazla ayrıntı için yabancı şirketler için Hollanda KDV kaydı rehberimize bakın.

Import VAT Netherlands ecommerce

Operasyonel Uyum: Faturalama ve Beyanname Gereksinimleri

Uyumu sürdürmek, Hollanda üç aylık beyanname döngüsüne kesin şekilde riayet edilmesini gerektirir. KDV beyannamelerinizi her takvim çeyreğini takip eden ayın son gününe kadar sunmanız gerekir; örneğin, ilk çeyrek için son tarih 30 Nisan'dır. Bu süreçte çoğu ticari mala %21'lik standart oranı uygularsınız; kitaplar veya belirli ilaçlar gibi özel kalemler ise %9'luk indirimli orana tabidir. Hollanda e-ticaret ithalat KDV'si belgelerinin düzgün yönetimi, bu beyannamelerde talep edilen indirimlerin Hollanda gümrük makamlarının kayıtlarıyla eşleşmesini sağlar.

E-ticaret için Hollanda Faturalama Standartları

Uyumlu kabul edilmesi için her satışın belirli yasal şartları karşılayan geçerli bir faturaya sahip olması gerekir. Hollanda KDV numaranızı (VAT-ID), müşterinin bilgilerini, benzersiz bir fatura numarasını ve satılan malların açık bir tanımını eklemeniz gerekir. AB ikmal merkezleri arasında stok taşırken, sıfır oranlı Topluluk içi teslimler gerçekleştirirsiniz. Bu transferler KDV doğurmaz; ancak muhasebe kayıtlarınızda ve AT Satış Listesinde (EC Sales List) doğru şekilde belgelenmelidir. Amazon'un KDV Hesaplama Hizmeti (VCS), bu oluşturma sürecinin büyük bir kısmını otomatikleştirebilir; ancak nihai verilerin doğruluğundan yasal olarak siz sorumlu kalırsınız. Bu teknik gereksinimlere daha ayrıntılı bir bakış için Hollanda'da e-ticaret muhasebesi rehberimize başvurun.

Belastingdienst, tüm işletme kayıtları için 7 yıllık bir belge saklama süresi zorunlu kılar. Bu gereklilik; faturaların, banka hesap özetlerinin ve gönderilerinizle ilgili gümrük belgelerinin dijital kopyalarını içerir. Vergi dairesi bu yedi yıllık dönem boyunca herhangi bir noktada kayıtlarınızın incelenmesini talep edebileceğinden, bu dosyaları düzenli tutmak hayati önem taşır. Verilerin bütünlüğü ve okunabilirliği garanti edildiği sürece dijital depolama kabul edilebilir.

Cezalar ve Risk Yönetimi

2026 denetim ortamı giderek daha fazla veriye dayalı ve şeffaf hale gelmektedir. Vergi makamları artık AB genelindeki veri değişim direktifleri uyarınca doğrudan Amazon gibi platformlardan otomatik ciro verileri almaktadır. Bildirdiğiniz satışlar ile platformun verileri arasındaki tutarsızlıklar, anında soruşturmaları veya idari para cezalarını tetikleyebilir. Geç beyanlar genellikle standart cezalarla sonuçlanırken, KDV beyannamelerinizdeki yapısal hatalar daha kapsamlı denetimlere yol açabilir. Bu riskleri yönetmek, aylık muhasebenize proaktif bir yaklaşım getirmeyi ve Amazon raporları ile Hollanda vergi hukuku arasındaki etkileşimin net şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Son inceleme: Ağustos 2026

Uzun Vadeli Amazon Büyümesi için Bir Dutch BV Kurmak

Hollanda özel limited şirketi (Dutch BV) kurmak, bir Amazon işletmesini ölçeklendirmek için güçlü bir yasal çerçeve sunar. Uluslararası kuruculara sunduğu profesyonel kurumsal itibar ve sınırlı sorumluluğun ötesinde, bir Dutch BV yerel bir mukim vergi mükellefidir. Bu statü, Hollanda e-ticaret ithalat KDV'si maliyetlerini yönetmek için vazgeçilmez olan Madde 23 izninin alınmasını kolaylaştırır. 2026 yılı için kurumlar vergisi (CIT) oranları, 200.000 Avro'ya kadar olan vergiye tabi karlar için %19 ve bu eşiği aşan tutarlar için %25,8 olarak belirlenmiştir.

Şirket kuruluş süreci, mukim olmayan girişimciler için son derece erişilebilirdir. Asgari sermaye şartı yalnızca 1 Avro olup 2026 yılında tek seferlik KVK kayıt ücreti 85,15 Avro'dur. Mukim olmayan bir KDV kaydının aksine, bir Dutch BV Hollandalı bir noter tarafından düzenlenen bir şirket ana sözleşmesi gerektirir. Ayrıca %25'in üzerinde paya sahip tüm Nihai Gerçek Faydalanıcıları (UBO'lar) Hollanda UBO siciline kaydettirmeniz gerekir. Bir Hollanda kuruluşu olarak Dutch BV, olası denetimler için tüm mali kayıtların hazır bulunmasını sağlayarak işletme muhasebesini yasal 7 yıllık saklama süresi boyunca muhafaza etmelidir.

BV Kuruluşu ve Yabancı KDV Kaydı Karşılaştırması

Birçok satıcı mukim olmayan KDV kaydı ile başlar, ancak ciroları büyüdükçe tam teşekküllü bir tüzel kişiliğe geçiş yapar. Bir Dutch BV, yerel ticari bankacılık hizmetlerine ve kendi mağazanızdaki dönüşüm oranlarını artırabilecek iDEAL gibi Hollanda ödeme işleme çözümlerine erişmenizi sağlar. Bu geçiş, mukim olmayan kaydınızın sonlandırılmasını ve Amazon Seller Central ayarlarınızın yeni kuruluşa aktarılmasını içerir. Bir Dutch BV yapısına geçmek, genellikle yerel şirketlerle çalışmayı tercih eden tedarikçiler ve lojistik ortaklarıyla daha iyi koşullar elde edilmesini sağlar. Bu yapının uzun vadeli genişleme hedeflerinizle örtüşüp örtüşmediğini belirlemek için Dutch BV kuruluşu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Amazon Satıcıları için Uygulama Adımları

Pazara sorunsuz bir giriş sağlamak için Dutch BV kuruluşu, KDV numaranız (VAT-ID) ve bir EORI numarası için eş zamanlı başvuru yapılmasını öneririz. Bu koordineli yaklaşım, tedarik zincirinizdeki gecikmeleri önler ve ilk sevkiyatınız varmadan önce Hollanda e-ticaret ithalat KDV'si ertelemenizin aktif olmasını sağlar. Operasyonlarınız depolama veya müşteri desteği için yerel personel gerektiriyorsa, Hollanda iş hukuku uyumunu yönetmek için bordro hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. AB dışındaki kurucuların bu süreci tamamlamak için Hollanda'yı ziyaret etmeleri gerekmez; tüm kurulum, onaylı Vekaletname yoluyla uzaktan yürütülebilir. Başlamaya hazırsanız, iletişim sayfamız üzerinden bir danışmanlık talep edin.

Son inceleme: Ağustos 2026

2026 için Hollanda Pazarına Girişinizi Güvenceye Almak

Hollanda e-ticaret ithalat KDV'si gereksinimlerini yönetmek, Madde 23 ertelemesi sayesinde belirgin bir rekabet avantajı sağlayan usule ilişkin bir gerekliliktir. Uluslararası satıcılar, acil KDV ve EORI kaydı ile bir Dutch BV kurmak gibi uzun vadeli yapısal kararlar arasında bir denge kurmalıdır. 7 yıllık kayıt saklama süresi ve doğru üç aylık beyannameler dahil olmak üzere yasal uyumu sürdürmek, Amazon Seller Central hesabınızın sorunsuz kalmasını sağlar.

Intercompany Solutions, uluslararası girişimciler için bu girişi kolaylaştırma konusunda uzmanlaşmıştır. İşletmenizin nakit akışını optimize etmek için özel e-ticaret vergi desteği ve Madde 23 ertelemesi konusunda uzmanlık sunuyoruz. Ekibimiz, 3 ila 5 iş günü içinde uzaktan şirket kurulumunu gerçekleştirerek uluslararası seyahate gerek kalmadan profesyonel bir Hollanda varlığı oluşturmanıza olanak tanır. Bu idari adımları hız ve titizlikle yönetmenize yardımcı olmak için buradayız.

Hollanda e-ticaret pazarına açılmanızı desteklemeyi ve Avrupa'da büyüme için istikrarlı bir temel oluşturmanıza yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Son inceleme: Ağustos 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Amazon için Hollanda KDV numarası almak üzere bir Hollanda şirketine ihtiyacım var mı?

Hayır, Hollanda KDV numarası almak için Dutch BV gibi bir Hollanda tüzel kişiliği kurmanıza gerek yoktur. Mukim olmayan şirketler, yabancı girişimciler olarak doğrudan Belastingdienst nezdinde kayıt yaptırabilir. Bu durum, tam bir yerel varlık olmaksızın yalnızca Hollanda e-ticaret ithalat KDV'si yükümlülüklerini yönetmesi gereken satıcılar için yaygındır. Bir Dutch BV zorunlu olmasa da, Hollanda ticari bankacılığına daha kolay erişim veya ithalat erteleme lisansları için daha düşük teminat şartları arayanlar tarafından sıklıkla tercih edilir.

2026 yılında Hollanda KDV numarası almak ne kadar sürer?

2026 yılında, mukim olmayan bir şirket için Hollanda KDV kaydının tipik işlem süresi dört ila altı hafta arasındadır. Bu süre; onaylı kimlik belgeleri ve ticari faaliyet kanıtı dahil olmak üzere belgelerinizin eksiksiz olmasına bağlıdır. Bir EORI numarası veya Madde 23 lisansı için de başvuruyorsanız, bu başvurular genellikle eş zamanlı olarak yürütülür. Vergi makamlarının tedarik zinciriniz veya üretici sözleşmelerinizle ilgili ek açıklama talep etmesi durumunda sıklıkla gecikmeler yaşanır.

Madde 23 lisansı nedir ve Amazon satıcılarına nasıl yardımcı olur?

Madde 23 lisansı, ithalat KDV ödemesini gümrük sınırından periyodik KDV beyannamenize kaydırmanıza olanak tanıyan bir erteleme iznidir. Mallarınız gümrükten geçerken peşin olarak %21 KDV ödemek zorunda kalmayacağınızdan, bu izin nakit akışını önemli ölçüde iyileştirerek Amazon satıcılarına yardımcı olur. Bunun yerine vergi, aynı beyannamede hem ödenecek hem de indirilecek vergi olarak kaydedilir; bu da işletme sermayeniz ve envanter yönetiminiz için nötr bir mali pozisyon sağlar.

AB dışından uzaktan Hollanda KDV kaydı yaptırabilir miyim?

Evet, tüm KDV kayıt sürecini Avrupa Birliği dışından uzaktan tamamlayabilirsiniz. Hollanda vergi makamları nezdindeki başvuruyu yürütecek yerel bir temsilciye tasdikli belgeleri ve bir Vekaletname (PoA) sağlamanız gerekir. Bu yol, özellikle Hollanda'da fiziksel bir ofisi bulunmayan uluslararası girişimciler için tasarlanmıştır. Ülkeyi şahsen ziyaret etmenize gerek kalmadan tüm Hollanda e-ticaret ithalat KDV'si gereksinimlerini karşılayabilmenizi sağlar.

2026 yılı Hollanda KDV oranları nelerdir?

2026 yılı için Hollanda'daki standart KDV oranı %21 olup Amazon'da satılan çoğu tüketim malı için geçerlidir. Kitaplar, gıda maddeleri ve belirli farmasötik ürünler gibi belirli kategoriler için %9'luk indirimli oran uygulanır. Uluslararası taşımacılık ve diğer AB üye ülkelerine teslim edilen mallar için %0 oranı da mevcuttur. Uyumu sürdürmek için Amazon vergi ayarlarınızın, sattığınız belirli ürün kategorilerine göre bu oranları doğru yansıttığından emin olmalısınız.

EORI numarası KDV numarasından farklı mıdır?

Evet, uluslararası ticaret için her ikisi de gerekli olsa da bir EORI numarası KDV numarasından farklıdır. EORI numarası, malların ithalatı ve ihracatı sırasında işletmenizi tanımlamak için özellikle gümrük makamları tarafından kullanılır. KDV numarası ise Belastingdienst'e satış vergisini bildirmek ve müşterilere fatura düzenlemek için kullanılır. Sipariş karşılama (fulfillment) amacıyla Hollanda pazarına envanter ithal ederken tedarik zincirinizi ve vergi uyumunuzu başarılı bir şekilde yönetmek için her ikisine de ihtiyacınız vardır.

Bir KDV numarası olmadan Amazon.nl'de satış yaparsam ne olur?

Doğrulanmış bir KDV numarası olmadan Amazon.nl'de satış yapmak, satıcı hesabınızın derhal askıya alınmasına yol açacaktır. Amazon, AB içinde KDV dolandırıcılığını önlemek için satıcıların vergi durumunu yasal olarak doğrulamakla yükümlüdür. Fulfillment by Amazon (FBA) kullanmayı ve malları bir Hollanda deposunda saklamayı planlıyorsanız, KDV numaranız (VAT-ID) yüklenip doğrulanana kadar bu hizmetleri etkinleştiremezsiniz. Bu, gerçekleştirdiğiniz ilk işlemden itibaren tüm satışların doğru şekilde vergilendirilmesini sağlar.

Sources

Hollanda BV şirketi hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Bir Uzmanla İletişime Geçin

Ready to start your company in the Netherlands?

Formation timeDutch BV formation completed in 3 to 5 business days
ProcessFully remote setup with step-by-step guidance
ComplianceExpert support for registration, VAT and compliance
AftercareAccounting, tax and legal support included
One partnerAll of the above through one trusted formation partner