Accounting services / Dutch Tax System / Immigration in the Netherlands

Как да декларирате VAT като чуждестранен предприемач със системата One Stop Shop (OSS)

Melvin van Esch · Mar 09, 2026

Все още не сте готови за разговор? Изтеглете безплатното ни ръководство за учредяване на холандска фирма, разходи, срокове и съответствие.

Изтеглете брошура
Melvin van Esch, Co-founder of Intercompany Solutions

By Melvin van Esch, Co-founder, Intercompany Solutions

Published Mar 09, 2026

All blog posts are reviewed and fact checked by our labour law lawyer Zishan Hussain and our director.Editorial standards

Плащането и получаването на ДДС често е неразделна част от извършването на бизнес навсякъде по света, тъй като всяка страна на планетата има своя собствена система за ДДС. Независимо дали правите бизнес на национално или международно ниво, в даден момент винаги ще се сблъскате с ДДС. Разбираме, че това може да изглежда сложно или дори обезсърчително за чуждестранни предприемачи, особено ако не сте много добре запознати с холандското корпоративно и данъчно законодателство. За щастие, нашите специалисти от Intercompany Solutions имат дългогодишен богат опит, когато става въпрос за създаване на холандски бизнес, спазване на законовите изисквания и плащане на данъци по всякакъв възможен начин.

Например, ние не само ще регистрираме Вашата холандска компания, но впоследствие можем да Ви съдействаме и по всички въпроси, свързани с данъците. Това включва обработка на Вашите периодични и годишни данъчни декларации, предлагане на персонализирани данъчни консултации и помагане за избора на най-подходящата бизнес форма за Вашите начинания. Ако желаете да научите повече за нашите услуги и дали сме в състояние да Ви помогнем с нещо, моля, свържете се директно с нас. Ние с удоволствие ще отговорим на всички Ваши въпроси или ще Ви предоставим директна и ясна оферта за услугите, от които може да се нуждаете.

Заявете безплатна консултация

Резюме: Системата „Едно гише“ (OSS) е революционна данъчна схема на ЕС, предназначена да елиминира административната тежест от регистрацията за ДДС във всяка отделна държава членка. За чуждестранни предприемачи, които продават стоки или цифрови услуги на потребители от ЕС (B2C), OSS позволява подаването на една тримесечна декларация за ДДС и едно консолидирано плащане към избрана данъчна администрация, като например Нидерландия. След като надхвърлите прага от 10 000 евро за трансгранични продажби в целия ЕС, OSS се превръща в най-ефективния инструмент за поддържане на съответствие, управление на различни ставки на ДДС и мащабиране на Вашия електронен бизнес във всички 27 държави членки.

Схема OSS Целева аудитория Основен случай на употреба
Схема на Съюза Фирми, установени в ЕС Трансгранични B2C продажби в Европа
Схема извън Съюза Фирми, базирани извън ЕС (напр. САЩ/Обединеното кралство) Продажба на услуги на частни потребители от ЕС
Схема за внос (IOSS) Глобални продавачи, внасящи в ЕС Дистанционни продажби на стоки с ниска стойност (под 150 евро)

ЕС ДДС опростено - OSS

Плащане на данъци в Нидерландия като чуждестранен предприемач

Стартирането или управлението на бизнес в страна, която не е Вашата, може да бъде вълнуващо, но може и да повдигне много въпроси. Това често е особено вярно, когато става въпрос за данъци, тъй като самите данъци са достатъчно сложни (дори във Вашата родна страна). Въпреки това, знайте, че Нидерландия всъщност е добре известна като много благоприятна за бизнеса страна и много международни предприемачи избират да се установят тук заради многото ѝ силни страни. Помислете за неща като много гостоприемна атмосфера към чуждестранни предприемачи, изключително силна логистична мрежа, стабилна икономика и политическа ситуация, както и много ясен процес за учредяване на компания. Въпреки това, дори и да не живеете физически в Нидерландия, има голям шанс все още да се наложи да се справяте с холандски данъчни задължения, в зависимост от местоположението на Вашите клиенти и начина, по който продавате Вашите продукти или услуги.

Затова е важно да разберете как работят нещата рано, особено когато става въпрос за ДДС, защото грешките лесно могат да доведат до допълнителни разходи, глоби или ненужен стрес по-късно. За чуждестранните предприемачи, данъчното облагане може да изглежда малко по-различно в сравнение с резидентите на Нидерландия, но системата все още е ясна, след като разберете основите. Ако продавате продукти или определени цифрови услуги на клиенти в Европейския съюз, може да се прилагат правилата за ДДС и трябва да декларирате и плащате ДДС правилно. Дори ако Вашата компания е регистрирана в чужбина. Това е така, защото ДДС се основава на местоположението на клиента, а не само на местоположението на Вашата компания. Европейският съюз иска да гарантира, че ДДС се събира справедливо в правилната държава и че фирмите от различни страни спазват едни и същи правила. Ето защо ЕС създаде полезен инструмент, наречен система „Едно гише“ (OSS), която е особено полезна за чуждестранни предприемачи, но повече за това след малко.

Разбиране на ДДС за чуждестранни предприемачи в Нидерландия

ДДС, известен също като данък върху добавената стойност, е вид потребителски данък, който се добавя към повечето продукти и услуги, продавани в рамките на Европейския съюз. В Нидерландия той се нарича BTW (Belasting Toegevoegde Waarde). ДДС може да звучи сложно в началото, но с прости думи, това е данък, който клиентите плащат в допълнение към цената, а фирмите са отговорни за събирането му и предаването му на данъчните власти. Ако продавате стоки или определени цифрови услуги на клиенти в ЕС (дори ако Вашата компания не е физически базирана в Нидерландия), все пак може да се наложи да начислявате ДДС въз основа на местоживеенето на Вашите клиенти. Това е особено важно за онлайн магазини, платформи за електронна търговия и доставчици на цифрови услуги, които продават през граници.

В Нидерландия има няколко различни ставки на ДДС. Това включва стандартната ставка на ДДС от 21%, която се използва основно за повечето продукти и услуги. След това има намалена ставка от 9% за някои стоки като храни и лекарства. И дори имате 0% ставка за определени специфични международни сделки и някои специални стоки и услуги. Това означава, че като чуждестранен предприемач, ставката, която използвате, ще зависи главно от това, което продавате и къде се намира Вашият клиент. Освен това, имайте предвид, че правилата за ДДС в ЕС са предназначени да създадат равни конкурентни условия. Смисълът на това е, че всички фирми трябва да спазват сходни правила, независимо къде са базирани в даден момент. По този начин, продавач от друга държава не получава несправедливо предимство пред продавач от Нидерландия при продажба на стоки или услуги на холандски клиенти.

Поради това е особено важно да разбирате добре правилата за ДДС, когато продавате в множество страни от ЕС или планирате да разширите бизнеса си по този начин, тъй като управлението на различни национални ставки на ДДС, фактури и системи за подаване на документи бързо може да стане предизвикателство. Ето защо, за да реши този проблем, ЕС въведе гореспоменатата система, наречена „Едно гише“ (OSS). Това е много удобно и ефективно решение, което позволява на предприемачите да декларират и плащат ДДС на една платформа, вместо да се налага да се занимават с множество държави поотделно.

Какво представлява системата OSS и кой може да я използва?

Системата „Едно гише“ (OSS) по същество е много опростена схема за деклариране на ДДС. Тя беше, както споменахме по-горе, въведена от Европейската комисия, за да помогне на фирмите, продаващи през границите на ЕС, да избегнат необходимостта да се регистрират за ДДС във всяка отделна държава членка, което несъмнено е много досаден процес. Така че, вместо да жонглирате с отделни регистрации и подавания за ДДС в множество държави, сега можете да изберете да декларирате всички Ваши допустими бизнес-към-потребителски (B2C) транзакции в ЕС чрез една данъчна администрация, базирана в ЕС. Като цяло има три основни „схеми“ на OSS, в зависимост от Вашата бизнес структура и къде е установена Вашата компания:

  • Схемата на Съюза е за фирми, които имат място на установяване или постоянен обект в ЕС.
  • Схемата извън Съюза е за фирми, установени извън ЕС, например, уеб магазин в Обединеното кралство или САЩ, който продава на потребители от ЕС. Те все още могат да се регистрират за OSS.
  • Схемата за внос (понякога наричана IOSS) се отнася за стоки, внасяни в ЕС за дистанционни продажби на потребители.

И така, кой трябва да я използва? Ако сте чуждестранен предприемач (независимо дали сте в ЕС или извън него) и продавате стоки или определени услуги директно на частни лица в страни от ЕС, OSS може значително да опрости Вашите задължения за ДДС. Например, дистанционни продажби на стоки от Вашия уеб магазин в една страна от ЕС на потребители в други страни от ЕС, или цифрови услуги, предоставяни на потребители в ЕС. Ако надхвърлите определени прагове (като прага за целия ЕС от 10 000 евро за продажби на потребители извън страната на Вашето установяване), OSS става особено актуален. Накратко, OSS е незадължителен, но мощен инструмент, и ако отговаряте на критериите, той може драстично да намали документацията. Но трябва да спазвате и правилата му за всички допустими транзакции.

Кога и защо чуждестранен предприемач трябва да се регистрира за OSS в Нидерландия

Регистрацията за системата OSS не е задължителна, но може значително да улесни Вашия бизнес, ако продавате на потребители в множество страни от ЕС. Определено трябва да обмислите регистрация за OSS, когато продавате физически стоки или определени цифрови услуги директно на частни клиенти (B2C) в рамките на ЕС. Също така, ако продажбите Ви са над вече споменатия праг за целия ЕС от 10 000 евро годишно за трансгранични потребителски продажби. Защото веднъж щом прехвърлите този праг, всъщност сте задължени да начислявате ДДС въз основа на законите и разпоредбите в страната на клиента, а не на Вашата собствена. Това означава, че без OSS, ще трябва да се регистрирате за ДДС отделно във всяка страна, където живеят Вашите клиенти, което сериозно може да се превърне в отнемащ време и скъп процес. Затова, дори ако все още не сте достигнали прага, може да изберете OSS по-рано, защото той Ви подготвя за растеж и Ви помага да избегнете внезапни административни промени по-късно.

Освен това, OSS може да се използва и от предприемачи извън ЕС, които продават на потребители от ЕС, стига да отговарят на гореспоменатите критерии за допустимост и регистрация. В тези случаи избирате една страна от ЕС, където да се регистрирате, и тази данъчна администрация става Вашият основен контакт за деклариране на ДДС. Изборът на Нидерландия като страна за регистрация за OSS може да бъде изгоден, ако вече работите с холандски доставчици, използвате холандски центрове за изпълнение, имате установена там компания или просто предпочитате яснотата и надеждността на холандските държавни системи. Много предприемачи също избират Нидерландия, защото е широко достъпно ръководство на английски език и защото холандските данъчни власти са известни с ясните си системи за цифрово подаване на документи. Затова, не забравяйте да се регистрирате за OSS, когато искате да улесните трансграничното деклариране на ДДС, да избегнете множество регистрации за ДДС и да създадете плавен, предвидим данъчен процес за Вашия разрастващ се онлайн бизнес.

Ръководство стъпка по стъпка: как да се регистрирате за OSS и да декларирате ДДС чрез холандската система

По-долу ще предоставим обобщен преглед на необходимите стъпки и действия за регистрация в системата „Едно гише“, за да знаете какво трябва да направите и как работи всичко. Ако все още имате някакви въпроси, моля, винаги се чувствайте свободни да се свържете с някой от членовете на екипа на Intercompany Solutions за полезна консултация; ние винаги сме готови да Ви помогнем по всякакъв възможен начин.

  1. Основи на регистрацията за OSS

Регистрацията за системата OSS може да звучи технически, но самият процес е доста управляем, след като разберете стъпките. Първото нещо, което трябва да знаете, е, че регистрацията за OSS се извършва онлайн чрез данъчната администрация на избраната от Вас страна от ЕС, например холандските данъчни власти, ако се регистрирате в Нидерландия. Преди да започнете, уверете се, че Вашите бизнес данни са пълни и коректни, включително Вашето юридическо име на фирма, регистрационен номер, информация за контакт и страните, в които планирате да продавате. Ако сте базирани извън ЕС, може да се наложи да назначите посредник, базиран в ЕС, за процеса, в зависимост от вида на схемата OSS, която използвате. За да се регистрирате, влизате в онлайн портала на избраната данъчна администрация и попълвате формуляра за регистрация за OSS.

След като бъде приета, ще получите потвърждение и от този момент нататък трябва да използвате OSS за всички отговарящи на условията трансгранични продажби от бизнес към потребители в ЕС. Това означава, че ако изберете OSS, вече не можете да смесвате декларациите по OSS с нормалните местни ДДС декларации за същите тези продажби. Когато дойде време за подаване, подавате ДДС декларация по OSS, което обикновено се прави веднъж на тримесечие, чрез същия онлайн портал. В тази декларация въвеждате общите си продажби по държави, посочвате правилната ставка на ДДС за всяка държава и изчислявате дължимия ДДС. След подаване, заплащате сумата на ДДС с еднократно плащане към данъчния орган, в който сте се регистрирали. Това, което се случва след това, е, че те автоматично ще разпределят правилните суми на ДДС към всяка страна от ЕС, вместо вие да трябва да правите това. По същество, това ви спестява много време, защото можете да избегнете множество плащания и отделни национални данъчни разговори, което е точно причината да съществува OSS. Просто винаги се уверявайте, че сумите, които декларирате, са точни и подкрепени с надлежни записи, защото сте задължени да правите това по закон. Тази част остава ваша отговорност.

  1. Подаване на ДДС декларация по OSS: какво да включите и какво да не правите

Както споменахме по-рано, след като се регистрирате по схемата OSS, ще трябва да подавате ДДС декларация всяко тримесечие. Дори ако не сте имали продажби през този период. Това е важно, защото забравянето да подадете или закъснялото подаване може да доведе до напомняния, глоби или дори отстраняване от системата OSS, което би ви върнало към регистрации в множество държави, което определено е нещо, което никой предприемач не иска. Във вашата OSS декларация не изброявате отделни фактури; вместо това докладвате общата стойност на вашите трансгранични B2C продажби за всяка страна от ЕС, включително правилната ставка на ДДС за всяка страна. Тъй като ставките на ДДС не са еднакви във всяка европейска страна, винаги е важно да проверявате и прилагате правилната ставка за всяка продажба. Това означава, че когато подготвяте данъчната си декларация, уверете се, че правилно разделяте трансграничните потребителски продажби в ЕС от други продажби, като вътрешни продажби, B2B транзакции или износ извън ЕС.

Това се дължи на факта, че тези други категории не се докладват чрез OSS и трябва да се обработват отделно, съгласно местните закони и разпоредби. Друг важен детайл е преобразуването на валута. Вашата OSS декларация трябва да бъде попълнена в евро, дори ако вашият бизнес обикновено фактурира в долари, лири или друга валута. Референтният курс на Европейската централна банка (ЕЦБ) обикновено може да се използва за преобразуване. Някои често срещани грешки включват смесване на B2B и B2C продажби в OSS декларацията, прилагане на грешна ставка на ДДС, забравяне на корекции от предходни тримесечия или несъхраняване на подкрепящи записи за транзакции. Данъчните власти могат да изискват документация за период до 10 години, затова се уверете, че съхранявате фактури, потвърждения за поръчки, данни за плащане и доказателства за доставка безопасно. Като сте организирани и работите с надеждни счетоводни инструменти или специализирана форма като нашата, можете да избегнете грешки, като същевременно поддържате процеса гладък и без стрес.

  1. Какво се случва след подаване на OSS?

След като действително сте подали своята ДДС декларация по OSS, следващата стъпка е да се уверите, че плащането на ДДС е извършено правилно и своевременно. Добрата новина е, че процесът на плащане чрез OSS е много по-опростен от управлението на множество плащания, специфични за всяка страна! Трябва да платите само една обща сума на основния данъчен орган в страната, където сте се регистрирали за OSS. Например, нидерландските данъчни власти, ако вашият бизнес е регистриран в Нидерландия. След това те ще разделят плащането и ще прехвърлят правилната част от ДДС към всяка страна от ЕС, която участва в транзакциите. Важно е да се отбележи, че вашата декларация трябва да съвпада точно с плащането ви, тъй като разликите в данъчната декларация могат да доведат до досадни ситуации като забавяния, известия за корекция или дори временни проблеми с достъпа до платформата OSS. Затова винаги проверявайте двойно общите си суми, преди да изпратите както декларацията, така и плащането.

Освен това, воденето на записи е друга важна част от поддържането на съответствие. Въпреки че OSS сериозно намалява цялата административна документация в различните страни, то със сигурност не премахва задължението ви да съхранявате подробни записи за транзакции. Помислете за информация и данни като фактури, потвърждения за плащане, данни за доставка, местонахождение на клиентите и документация за ставката на ДДС. Тези записи трябва да се съхраняват поне 10 години съгласно закона, защото всяка страна от ЕС, на която сте продавали, има законното право да изисква доказателство в случай на одит или разяснение. Те може да не го изискват често, но когато го направят, да бъдете подготвени може да ви спести много време и стрес. Трябва също така да сте наясно с факта, че декларациите по OSS може да се нуждаят от корекции, ако откриете грешки по-късно. За щастие, системата OSS позволява корекции в бъдещи декларации, вместо да се отварят по-стари, но все пак е най-добре да решавате проблемите веднага щом ги откриете. Използването на дигитално счетоводство, автоматизирани инструменти за фактуриране или професионална подкрепа може да ви помогне да останете в съответствие, организирани и уверени, че обработвате процеса правилно.

Използване на OSS срещу традиционна регистрация по ДДС в Нидерландия: плюсове и минуси

Изборът между системата OSS и традиционната регистрация по ДДС може да изглежда объркващ в началото, но разбирането на основните разлики ще ви помогне да вземете правилното решение за вашия бизнес. При традиционна настройка, ако продавате на клиенти в няколко страни от ЕС, обикновено трябва да се регистрирате по ДДС във всяка отделна страна, където се намират вашите клиенти. Това означава отделни данъчни номера, отделни ДДС декларации и отделни срокове, което бързо може да се превърне в голяма администрация. Особено за бизнеси за електронна търговия, предлагащи продукти или услуги в целия ЕС. Но въпреки че традиционната регистрация може все още да е необходима в някои случаи, като например когато съхранявате стоки в друга страна от ЕС или когато извършвате местни продажби там, можете да бъдете сигурни, че за повечето трансгранични онлайн продажби на частни клиенти, OSS е достъпна и много по-ефективна опция.

Така че, обобщено: със системата OSS можете да обработвате всички декларации за ДДС на потребители от ЕС в една единствена декларация чрез един избран данъчен орган, който обикновено е мястото, където е базирана вашата компания в ЕС, ако извършвате дейност от ЕС. Това ви спестява много време, намалява много документация, избягва досадни езикови бариери и прави плащанията много по-малко сложни като цяло. Все пак, имайте предвид, че OSS идва с определени правила. След като се присъедините, трябва да използвате OSS винаги за всички отговарящи на условията трансгранични B2C продажби и трябва да се уверите, че винаги прилагате правилните ставки на ДДС за страните, където продавате стоки или услуги. Също така бъдете информирани, че OSS не покрива всичко, като B2B продажби, износ извън ЕС или вътрешни транзакции, както вече споменахме. Всички те все още следват редовните правила за докладване на ДДС.

И така, кой вариант е по-добър всъщност? Това до голяма степен зависи от това, какво правите на практика. Ако управлявате бизнес, който от време на време продава в чужбина, традиционната регистрация все още може да работи добре. Нямате много транзакции с много държави, така че администрацията не е твърде сложна и голяма, което означава, че няма да отделите много време за справяне с това сами. Но ако правите неща като управление на онлайн магазин, абонаментна услуга или дигитална платформа с клиенти в няколко страни от ЕС, OSS обикновено е по-умният и по-мащабируем избор. Той осигурява яснота, спестява ви много време и предотвратява дълъг списък от отделни регистрации по ДДС.

Някои практически съвети за чуждестранни предприемачи

Управлението на ДДС и OSS не трябва да е стресиращо, но изисква добра организация и ясни рутинни процедури. Един от най-полезните съвети, които можем да предложим, е да инвестирате в надежден счетоводен софтуер или софтуер за електронна търговия, който може автоматично да проследява данни като държавата на клиента, приложимата ставка на ДДС и общите продажби. Някои от най-популярните онлайн платформи, като Shopify, WooCommerce и Amazon, често позволяват плъгини за автоматизация на ДДС, което може да избегне грешки и да ви спести ценно време. Може също така да помогне да създадете прост вътрешен контролен списък, който да следвате всяко тримесечие: проверете общите си потребителски продажби в ЕС, проверете ставките на ДДС, прегледайте транзакциите по държави и подгответе вашата OSS декларация преди крайния срок за подаване. Този тип структура поддържа администрацията ви спокойна, вместо хаотична.

След това, трябва постоянно да се уверявате, че сте информирани за промените в ставките на ДДС. Това е така, защото те могат да се различават в различните държави и понякога дори внезапно да се променят през годината. Настройването на дигитално напомняне или абонирането за данъчни актуализации може да предотврати досадни и дори скъпи изненади. Друг полезен съвет е винаги да съхранявате ясни дигитални записи. Съхраняването на документи в облака, като фактури, потвърждения за поръчки, доказателства за плащане и данни за доставка, гарантира, че можете лесно да ги извлечете, ако/когато е необходимо. Не забравяйте, че трябва да можете да покажете всичко това в продължение на 10 години след първоначалната транзакция. И накрая, не се колебайте да потърсите професионална подкрепа, особено ако продавате в няколко страни от ЕС, работите със сложна логистика или очаквате бърз растеж. Кратка консултация с данъчен експерт може да предотврати много скъпи грешки и може също така да ви даде така необходимото спокойствие, когато знаете, че всичко се обработва правилно. И така, ключовата идея е следната: след като създадете проста и повтаряща се система, OSS се превръща в практичен инструмент, който поддържа вашия бизнес, вместо да го забавя. С правилния подход, ДДС може да бъде просто още една административна задача, вместо източник на стрес или объркване.

Защо използването на OSS може да помогне на вашата компания

Управлението на ДДС като чуждестранен предприемач може да се почувства като учене на нов език. В началото изглежда прекалено сложно, но след като разберете основния модел, всичко започва да има смисъл. Системата „Едно гише“ (OSS) е специално разработена, за да опрости европейските закони и правила за ДДС и да предостави на международните продавачи по-гладък и по-организиран начин да изпълняват своите данъчни задължения. Това означава, че вместо да се регистрирате по ДДС в няколко различни страни от ЕС и да се занимавате с множество системи, можете да декларирате всичко на едно централно място и да се съсредоточите повече върху управлението и развитието на вашия бизнес. Независимо дали продавате дигитални услуги, физически продукти, абонаменти или съдържание за изтегляне, OSS може да ви спести време, да намали документацията и да помогне за предотвратяване на скъпи грешки.

Въпреки че OSS улеснява нещата, то все пак изисква от вас да подавате коректни декларации, да съхранявате записи за дълъг период от време и да сте наясно с правилата за ДДС в различните страни от ЕС. Много предприемачи не са сигурни дали OSS е необходим в тяхната ситуация. И също така за неща като как да се регистрират, как правилно да подадат тримесечна декларация или какво да правят, когато нещо се промени. И това е напълно нормално, защото трансграничната електронна търговия се развива бързо, а правилата често са сложни и много детайлни. Добрата новина е, че не е нужно да се справяте сами. Нашият екип не само помага на чуждестранни предприемачи да създават нидерландски компании, но също така предоставя професионални данъчни консултации, помощ по ДДС и OSS и пълна подкрепа с данъчни декларации. Независимо дали тепърва започвате или вече продавате в международен план, ние можем да ви напътстваме стъпка по стъпка, така че всичко да бъде направено правилно, ясно и навреме. Винаги се чувствайте свободни да се свържете с нас, ако искате лична консултация, подкрепа с регистрация по OSS или цялостна администрация по ДДС. Ние с удоволствие ще помогнем на вашия бизнес да расте гладко и уверено.

Многото услуги, които Intercompany Solutions може да ви предложи

Intercompany Solutions е съдействала на стотици чуждестранни предприемачи от над 50 различни националности. Нашите клиенти варират от малки стартиращи компании с един човек до мултинационални корпорации и всичко по средата. Нашите процеси са насочени към чуждестранни предприемачи и като такива, ние знаем най-практичните начини да съдействаме за регистрацията на вашата компания. Можем да съдействаме с пълния пакет от регистрация на компания в Нидерландия, както сами, така и чрез доверени и професионални партньори, с които работим в тясно сътрудничество:

  • Учредяване на компания в Нидерландия
  • Кандидатстване за ДДС или EORI номер
  • Кандидатстване за чуждестранни ДДС номера
  • Помощ при стартиране
  • Счетоводни услуги
  • Административни услуги
  • Секретарски услуги
  • Правна помощ
  • Администриране на заплати
  • Данъчни услуги
  • Декларации по OSS
  • Декларации за вътреобщностни сделки (ICP)
  • Придобиване на лиценз по член 23
  • Получаване на E-herkenning за вашата компания
  • Придобиване или закриване на G-сметки
  • Прехвърляне на акции
  • Закриване на нидерландски компании
  • Общи бизнес съвети

Ние постоянно подобряваме нашите стандарти за качество, за да предоставяме непрекъснато безупречни услуги.

Как Intercompany Solutions може да ви помогне по няколко данъчни въпроса

Воденето на бизнес в чужда държава вече е достатъчно сложно само по себе си. Трябва да научите напълно различна бизнес култура, да се запознаете с правилата и разпоредбите в дадена държава и може също да се наложи да се погрижите за неща като получаване на разрешителни или визи, наемане на персонал и обработка на заплати и данъци. Затова ние сме тук за вас, ако имате сериозни амбиции за стартиране на нидерландски бизнес. Ако имате добра бизнес идея, просто трябва да ни предоставите пълномощно и някои необходими документи, и обикновено можем да регистрираме нидерландско BV за вас само за няколко работни дни. След като това е уредено, можем също така периодично да ви помагаме с всичко, свързано с данъците, което ще ви осигури много повече време да се съсредоточите върху вашия бизнес. Искате ли да научите повече за възможностите за вас и вашата (бъдеща) нидерландска компания? Тогава, моля, не се колебайте да се свържете директно с нас за персонализиран съвет. Ние сме тук, за да ви помогнем по всякакъв възможен начин.

Заявете безплатна консултация

Нуждаете се от практическа помощ с нидерландските заплати? Нашата специализирана марка за заплати ICS Payroll се занимава с регистрация на данък върху заплатите, месечни фишове за заплати и подаване на документи за социално осигуряване за международни работодатели.

Подобни публикации:

Register business

Източници

Нуждаете се от повече информация относно нидерландската компания BV?

Свържете се с експерт

Ready to start your company in the Netherlands?

Formation timeDutch BV formation completed in 3 to 5 business days
ProcessFully remote setup with step-by-step guidance
ComplianceExpert support for registration, VAT and compliance
AftercareAccounting, tax and legal support included
One partnerAll of the above through one trusted formation partner